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廣西快三2018年部門預算公開說明

作者: 發布時間:2019-10-13 16:52 點擊數:
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一、部門主要職責

   (一)貫徹執行國家、省有關司法行政工作的法律、法規和方針、政策,組織擬訂全市司法行政發展規劃並監督實施;參與行政執法檢查工作。指導縣(區)司法行政工作。

(二)擬訂法製宣傳、普及法律常識和依法治市規劃並組織實施,指導地方、行業和基層依法治理工作。

(三)指導、監督全市律師工作、公證工作並承擔相應責任。

(四)指導、監督和管理全市法律援助工作並組織實施,承擔市本級法律援助工作。

(五)指導基層司法所工作及基層人民調解、法律服務工作;參與社會治安綜合治理工作;指導刑滿釋放人員的幫教安置工作。

(六)指導、管理全市社區矯正工作。

(七)負責市人民檢察院人民監督員的選任管理工作。

(八)監督管理全市麵向社會服務的司法鑒定工作。

(九)指導全市司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設;負責全市司法行政係統的警務管理和警務督查工作;指導、組織實施全市司法係統幹部業務培訓工作,協助各縣區管理司法局領導幹部。

(十)組織實施國家司法考試工作。

(十一)承擔市委依法治市領導小組辦公室日常工作。

(十二)承辦市政府交辦的其它事項。

 二、2018 年年度部門工作任務

(一)重點工作任務:一是全麵完成省考指標和市考脫貧攻堅、招商引資任務。二是推進公共法律服務體係建設,滿足人民群眾日益增長的法律服務需要。辦理公證案件不低於6000件,辦理法律援助案件不少於2600件。指導基層司法所和人民調解組織調解矛盾糾紛不少於16000件,調解成功率96%以上。三是分期舉辦社區矯正工作人員、人民調解員、基層法律服務工作者培訓班,培訓人數不低於500人。四是全麵實施《 “七五”普法規劃》,推動落實“誰執法誰普法”責任製,努力構建大普法格局。

(二)職能工作任務:圍繞“陝西一流,全國先進”的目標,緊緊抓住公共法律服務體係建設這一工作總綱,著力構建“五大新格局”,不斷開創新時代司法行政工作新局麵。

 第一,以夯實責任為要,構建大普法新格局。把法治宣傳教育和依法治理工作納入全市各級年度目標責任考核體係,推動形成大普法新格局。拓展“互聯網+法治宣傳教育”陣地,持續做好“與法同行”廣播欄目。實施法治文化建設精品工程,打造1——2個全省乃至全國有影響的法治文化品牌。開展“憲法百日宣講”活動,紮實開展 “法治教育第一課”和“法律進學校”宣傳周等活動。

第二,以保障民生為本,構建大服務新格局。建立縣區公共法律服務中心10個,建立鎮辦公共法律服務工作站(窗口)139個,建立村(社區)公共法律服務工作室1833個。組建市縣兩級經濟法律服務團,推進律師擔任企事業單位法律顧問500家以上,加大12348”中國法網、“12348”陝西法網和“安康e法通”手機APP的推廣運用,加強對法律援助案件流程的管理,力爭全年辦理法律援助案件突破2600件的目標。

第三,以公正執法為基,構建大監管新格局。加強與公、檢、法以及人社、民政等職能部門協調,建立和完善協作機製,推動形成大監管格局。持續開展“日行一善以善養德”活動,力爭社區服刑人員再犯罪率低於2‰的全國平均水平。繼續推進社區矯正中心建設示範縣創建,力爭再建成2-3個標準化社區矯正工作場所。加強刑滿釋放人員信息庫建設,強化救助管理措施,確保刑滿釋放人員重新犯罪率低於2‰。

第四,以規範提升為措,構建大調解新格局。推動成立市、縣兩級商事糾紛調解委員會和旅遊糾紛調解委員會。加強對市縣兩級人民調解協會和縣級人民調解委員會的指導。做好全省“雙建”工作現場會的準備工作,把安康經驗推向全省全國。健全縣區調解中心(縣區調解委員會)運行機製,加強人民調解與行政調解、司法調解的銜接配合,推動建立高效便捷的大調解新格局。

    第五,以全麵覆蓋為重,構建大學習新格局。堅持落實局黨組中心組理論學習製度和周五集中學習製度。開展司法行政“五講三進”活動,分批舉辦社區矯正規範化執法培訓班、基層法律服務工作者培訓班、政務信息和新聞宣傳培訓班。繼續開展人民調解員分層培訓。加強財務會計、新媒體運用、照相攝像、網絡技術等方麵的技能型人才培養。

    三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算為部門本級(機關)預算,無二級預算單位。

四、部門人員情況說明

截止 2017年底,本部門人員編製共29人,其中行政編製28人,工勤編製1人;實有人員26 人,其中行政 25 人、工勤 1人。單位管理的離退休人員23人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止 2017 年底,本部門所屬預算單位共有車輛 2 輛,單價 20 萬元以上的設備3套。 2018 年部門預算未安排購置車輛,也未安排購置單價 20 萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2018 年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款520.94萬元。

七、2018 年部門預算收支說明

   (一)收支預算總體情況

2018 年部門收入預算520.94萬元,其中專項資金列入部門預算的項目138萬元,全部為一般公共預算撥款。與上年相比收入預算增加136.61萬元,主要原因是 2018 年收入預算中增加了社區矯正工作經費、在職人員采暖補貼調整、政法委機關津貼編入預算等。2018年部門支出預算    520.94萬元,其中人員經費和公用經費支出382.94萬元,專項業務經費支出 138萬元,全部為一般公共預算撥款。與上年相比支出預算增加 136.61萬元,增加原因同上。

(二)財政撥款收支情況

     2018 年財政撥款收入520.94萬元,均為一般公共預算撥款。與上年相比財政撥款收入預算增加136.61萬元,主要原因是 2018 年財政撥款收入預算中增加了社區矯正工作經費、在職人員采暖補貼調整、政法委機關津貼編入預算等。 2018年財政撥款支出 520.94 萬元,其中人員經費和公用經費支出 382.94萬元、專項業務經費支出 138萬元。與上年相比人員和公用經費支出增加 88.61萬元,主要是因為增加了在職人員采暖補貼調整、政法委機關津貼編入預算等;專項業務經費支出增加 48萬元,主要是因為社區矯正工作增加經費支出。

   (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。 2018 年一般公共預算撥款收入520.94萬元,與上年相比一般公共預算撥款收入增加 136.61萬元,主要原因是 2018 年一般公共預算撥款收入中增加了社區矯正工作經費、在職人員采暖補貼調整、政法委機關津貼編入預算等。 2018 年一般公共預算撥款支出 520.94萬元,其中人員經費支出341.14萬元、公用經費支出41.8萬元、專項業務經費支出138萬元。與上年相比人員經費支出增加84.61萬元,主要是增加在職人員采暖補貼調整、政法委機關津貼編入預算等因素造成;公用經費支出與上年相比基本持平;專項業務經費增加 48萬元,主要是因為增加了社區矯正工作經費支出。

 2、支出按功能分類科目分類的明細情況。

按照支出功能科目分類:

1)行政運行支出258.32萬元,其中人員經費支出 241.59萬元、公用經費支出16.72萬元; 與上年相比增加21.79萬元,主要是因為增加在職人員采暖補貼調整、政法委機關津貼編入預算等因素造成。

(2)普法宣傳30萬元,為專項業務經費支出,與上年相比持平。

(3)人民調解20萬元,為專項業務經費支出,與上年相比持平。

(4)社區矯正 88萬元,為專項業務經費支出,與上年相比增加 48萬元,主要是因為進一步加強對基層社區矯正工作指導,增加了開展全市矯正隊伍專題培訓等經費支出。

(5)行政事業單位離退休支出35.67萬元,與上年相比基本持平。

6)住房公積金21.4萬元,為人員經費支出,與上年相比減少0.28萬元,主要是因為2017年增加了兩名退休人員。

 3、支出按經濟科目分類的明細情況。 2018 年廣西快三支出預算為520.94 萬元,人員經費支出341.14萬元,與上年相比人員經費支出增加84.61萬元,,主要是增加在職人員采暖補貼調整、政法委機關津貼編入預算等。其中工資福利支出 298.66萬元,較上年增加 68.66 萬元;對個人和家庭補助支出 42.48 萬元,較上年增加15.95萬元,主要原因同上。公用經費支出41.8 萬元,與上年相比基本持平。專項業務經費支出138萬元,與上年相比增加 48萬元,主要是因為進一步加強對基層社區矯正工作指導,增加了開展全市矯正隊伍專題培訓等經費。

(四)政府性基金預算支出情況。2018 年本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。 2018 年部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算 65 萬元,其中無因公出國(境)費用、公務接待費用、公務用車運行維護費用,會議費 25萬元,培訓費 40萬元。

   (七)機關運行經費安排情況。 2018 本部門的機關運行經費財政撥款41.8萬元,與上年相比基本持平。

   (八)政府采購情況。 2018年本部門無政府采購預算安排。

     八、專業名詞解釋

     1、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車維護費及其他費用。

     2、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    附件:廣西快三2018年預算公開表    

 

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                              2018319

 

 

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