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廣西快三2017年部門預算公開說明

作者: 發布時間:2019-10-13 14:02 點擊數:
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     一、部門主要職責

    (一)貫徹執行國家、省有關司法行政工作的法律、法規和方針、政策,組織擬訂全市司法行政發展規劃並監督實施;參與行政執法檢查工作。指導縣(區)司法行政工作。

(二)擬訂法製宣傳、普及法律常識和依法治市規劃並組織實施,指導地方、行業和基層依法治理工作。

(三)指導、監督全市律師工作、公證工作並承擔相應責任。

(四)指導、監督和管理全市法律援助工作並組織實施,承擔市本級法律援助工作。

(五)指導基層司法所工作及基層人民調解、法律服務工作;參與社會治安綜合治理工作;指導刑滿釋放人員的幫教安置工作。

(六)指導、管理全市社區矯正工作。

(七)負責市人民檢察院人民監督員的選任管理工作。

(八)監督管理全市麵向社會服務的司法鑒定工作。

(九)指導全市司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設;負責全市司法行政係統的警務管理和警務督查工作;指導、組織實施全市司法係統幹部業務培訓工作,協助各縣區管理司法局領導幹部。

(十)組織實施國家司法考試工作。

(十一)承擔市委依法治市領導小組辦公室日常工作。

(十二)承辦市政府交辦的其它事項。

 二、2017年度部門工作任務

(一)重點工作任務:一是推進“互聯網+政務服務”工作,建立安康市“互聯網+公共法律服務”平台,打通法律服務群眾的最後一公裏。二是組建安康市生態環境保護法律服務團,為建設西北生態經濟強市提供優質高效的法律服務。三是開展“七五”普法,深入推進“法律六進”活動,舉辦安康市首屆高效法治文化節,開展普法歌舞巡回演出活動。四是培育新增規模以上商務服務業(律師)法人單位(企業)1戶。

(二)職能工作任務:一是指導基層司法所和人民調解組織加強矛盾糾紛排查化解,建立安康市物業糾紛人民調解組織,及時預防和化解物業糾紛,全年調處矛盾糾紛15000件以上,調解成功率96%以上,舉辦人民調解員業務培訓班1期。二是圍繞全市脫貧攻堅戰略,深化法律扶貧工作,對全市建檔立卡的貧困戶免費提供法律援助、公證、司法鑒定等服務事項,降低貧困群眾維權成本。三是建立安康市社區矯正警示教育基地,提升社區矯正質量。四是創新“互聯網+法治宣傳”模式,推進多層次多領域依法治理。五是組織全市公證處開展公證質量評查活動,提升公證質量。六是辦理法律援助案件2500件以上。七是建立“陽光司法鑒定”機製,開展以“依法、科學、誠信、公正”為內容的司法鑒定文化建設活動。八是完成年度全麵深化改革目標任務。完成市政務中心行政審批和公共服務事項辦理工作;完成包聯重點工業企業工作;信訪事項辦結率98%;完成年度安全生產目標任務;完成包聯重點科技型企業工作。

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

廣西快三為主管全市司法行政工作的市政府工作部門,局機關內設辦公室、人事教育科(監察室)、法製宣傳科、公證律師管理科、基層工作科(人民調解指導科)、法律援助中心、社區矯正安置幫教科7個科(室)。市司法局屬市財政一級預算單位,經費來源為財政撥款,機關財務工作設在辦公室,使用用友財務軟件進行會計電算化核算。局機關設立銀行賬戶1個,為市財政局國庫集中支付零餘額賬戶。

四、部門人員情況說明

市司法局機關政法專項編製27名。其中:局長1名,副局長2名、紀檢組長1名、市委依法治市辦專職副主任1名(副縣級),科級領導職數8名(71副)、科級紀檢監察員1名。實有27人。

五、部門國有資產占有使用情況說明

截止20161231日,固定資產總額10636403.87   元,其中:房屋及構築物5310000.00;專用設備2286907.00元;通用設備2456266.67元;圖書、檔案等1664.20;家具、用具等581566.00元。

六、部門預算績效目標說明

2017年本部門專項業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋,涉及專項法律援助資金16萬元。

 七、2017年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2017,廣西快三收入預算為384.33 萬元,較上年減少0.97%,全部為一般公共預算撥款預算,主要原因是單位人員減少。支出預算為384.33萬元,包括人員經費和公用經費支出294.33萬元,占支出總額76.58%;專項業務經費支出90 萬元,占支出總額 23.42%。全部為一般公共預算撥款支出。

(二)公共預算撥款支出明細情況。

1.支出按經濟分類的明細情況

2017年廣西快三支出預算為384.33  萬元,其中人員經費支出256.53萬元,較上年增長0.77%,原因是機關事業單位基本養老保險製度改革及正常調資晉檔引起人員經費增長。其中工資福利支出230 萬元,較上年增長4.63%,;對個人和家庭補助支出26.53萬元,較上年下降24.60%;商品服務支出127.8萬元,較上年減少4.46 %。

2.支出按功能分類的明細情況

1)行政運行(2040601236.53   萬元,較上年減少1.94  %。

2)行政事業單位離退休(2080536.13  萬元,較上年增加3.85%。

3)住房公積金(221020121.68萬元,較上年減少2.35%。

(三)政府性基金預算支出情況

2017年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 (四)國有資本經營預算撥款收支情況

2017年本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(五)部門“三公”經費等預算情況。

2017年本部門無“三公”經費預算。

(六)機關運行經費安排情況

2017年本部門無機關運行經費安排

(七)政府采購情況

2017年本部門無政府采購預算

八、2017年專項資金預算說明

2017年部門專項資金列入部門預算的項目共計90萬元,其中普法宣傳30萬元, 人民調解20萬元,社區矯正40萬元。

九、專業名詞解釋

(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:廣西快三2017年預算公開表

 

 

                          2019年10月13日

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